开票流程是:1、购买商品、接受服务以及从事其他经营活动时,收款方应当向付款方开具发票;2、按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具;3、加盖发票专用章。2.开具增值税专用发票步骤一、先将开票资料准备好,清楚自己要开多少金额,是含税还是不此败含税有没有折扣等。二、双击开票软件,出现登陆界面,点击登陆,进入后找到左上角“开票”,打开,会有选择开增值税专用发票还是增值税普通发票,点击专用发票,会出现发票号码,代码。三、打开后出现发票界面,选择价格(含税和不含税),然后在下方开始录入单品明细,数量,金额(发票界面最多只能开8行,若超过8行就需要开在清单上,在界面的上方会有“清单”。四、完成单品明细的录入后,若有折扣则选择折扣对话框添加折扣,最后合计开票含税金额/不含税金额是否和开票资料一致,需要注意的是,要有单号,折扣金额需要备注的,则填写在备注栏,检查无误后,点击“打印”,完成打印。3.网上开票流程1、在自己电脑插入网盘,然后下载“XXX地税网络发票开具应用”进入系统,2、计算机代码和开票代码都会自动出来,闹扒橘初始密码为123456,CA密码的初始密码也是123456,进入后修改为自己液团的密码。3、首先将购买的发票入库,提交入库,显示成功入库,就可以开具发票了。4、选择发票开具,输入开票人信息资料,确认开具。将发票放入打印机,确认打印。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
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